По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 25.11.2014 N 178 "О внесении изменений в городскую целевую программу "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2013 - 2016 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года N 187"



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. № 178

О внесении изменений в городскую целевую программу
"Доступное и комфортное жилье - гражданам России"
в городе Магнитогорске на 2013 - 2016 годы, утвержденную
Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 27 ноября 2012 года № 187

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Магнитогорска, Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года № 9, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую программу "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Магнитогорске на 2013 - 2016 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года № 187 (далее - Программа), следующие изменения:
1) в Паспорте:
раздел "Перечень подпрограмм" дополнить абзацем следующего содержания:
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2017 годы";
разделы "Объем финансирования Программы по источникам и срокам" и "Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Программы по источникам и срокам
объем финансирования Программы в 2013 году - 167466,509 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 11673,3849 тыс. рублей <*>;
областного бюджета - 22480,7001 тыс. рублей <**>;
бюджета города - 60326,589 тыс. рублей <***>;
внебюджетных источников - 72985,835 тыс. рублей.
объем финансирования Программы в 2014 году - 47241,830 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 4667,921 тыс. рублей <*>;
областного бюджета - 35443,129 тыс. рублей <**>;
бюджета города - 7130,780 тыс. рублей <***>;
внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
объем финансирования Программы в 2015 году - 200,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей <*>;
областного бюджета - 0,00 тыс. рублей <**>;
бюджета города - 200,00 тыс. рублей <***>;
внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
объем финансирования Программы в 2016 году - 200,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей <*>;
областного бюджета - 0,00 тыс. рублей <**>;
бюджета города - 200,00 тыс. рублей <***>;
внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
объем финансирования в 2017 году - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- бюджета города - 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей
улучшение жилищных условий граждан города Магнитогорска (рост обеспеченности жильем с 23,12 кв. метра в 2012 году до 24,30 кв. метра на человека к 2018 году);
количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов, - 56 семей;
площадь земельных участков для жилищного строительства, предоставленных на аукционах, - 20,5 гектара;
создание условий для улучшения демографической ситуации в городе Магнитогорске, укрепления семейных отношений и снижения социальной напряженности в обществе;
увеличение ввода в действие малоэтажного и индивидуального жилищного строительства к 2018 году до 550,00 тыс. кв. метров;
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилищном фонде, не отвечающем установленным санитарным и техническим требованиям;
снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на 1425,48 кв. метра;
увеличение количества домов, подключенных к газу, к 2018 году на 254 дома.

2) Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2

№ п/п
Наименование подпрограммы
Объем финансирования, тыс. рублей
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
1
Всего по Программе, в том числе по источникам финансирования:
167466,509
47241,830
200,00
200,00

федеральный бюджет
11673,3849
4667,921
0,00
0,00

областной бюджет
22480,7001
35443,129
0,00
0,00

бюджет города
60326,589
7130,780
200,00
200,00

внебюджетные источники
72985,835
0,00
0,00
0,00
2
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" на 2013 - 2016 годы, в том числе по источникам финансирования:
120544,325
18841,830
100,00
100,00

федеральный бюджет <*>
11673,3849
4667,921
0,00
0,00

областной бюджет <**>
22480,7001
8143,129
0,00
0,00

бюджет города <***>
13404,405
6030,780
100,00
100,00

внебюджетные источники
72985,835
0,00
0,00
0,00
3
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" на 2013 - 2016 годы, в том числе по источникам финансирования:
3395,784
1100,00
100,00
100,00

областной бюджет <**>
0,00
0,00
0,00
0,00

бюджет города <***>
3395,784
1100,00
100,00
100,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
4
"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2013 - 2016 годы, в том числе по источникам финансирования:
43526,4
0,00
0,00
0,00

областной бюджет <**>
0,00
0,00
0,00
0,00

бюджет города <***>
43526,4
0,00
0,00
0,00
5
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2017 годы, в том числе по источникам финансирования:
-
27300,00
0,00
0,00

федеральный бюджет
-
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
-
27300,00
0,00
0,00

бюджет города
-
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
-
0,00
0,00
0,00

3) Таблицу 3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

№ п/п
Наименование подпрограммы
Ресурсное обеспечение, тыс. рублей
в том числе по годам
2013
2014
2015
2016
1
Всего по Программе, в том числе по источникам финансирования:
167466,509
47241,830
200,00
200,00

федеральный бюджет
11673,3849
4667,921
0,00
0,00

областной бюджет
22480,7001
35443,129
0,00
0,00

бюджет города
60326,589
7130,780
200,00
200,00

внебюджетные источники
72985,835
0,00
0,00
0,00
2
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" на 2013 - 2016 годы, в том числе по источникам финансирования:
120544,325
18841,830
100,00
100,00

федеральный бюджет
11673,3849
4667,921
0,00
0,00

областной бюджет
22480,7001
8143,129
0,00
0,00

бюджет города
13404,405
6030,780
100,00
100,00

внебюджетные источники
72985,835
0,00
0,00
0,00
3
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" на 2013 - 2016 годы, в том числе по источникам финансирования:
3395,784
1100,00
100,00
100,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00

бюджет города
3395,784
1100,00
100,00
100,00

внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
4
"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2013 - 2017 годы, в том числе по источникам финансирования:
43526,4
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00

бюджет города
43526,4
0,00
0,00
0,00
5
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2017 годы, в том числе по источникам финансирования:

27300,00
0,00
0,00

федеральный бюджет
-
0,00
0,00
0,00

областной бюджет
-
27300,00
0,00
0,00

бюджет города
-
0,00
0,00
0,00

внебюджетные источники
-
0,00
0,00
0,00

4) в пункте 16:
в подпункте 3 слова "52 семьи" заменить словами "56 семей";
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
"8) увеличение количества домов, подключенных к газу, - 254 дома.";
5) Приложение к Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение
к городской целевой программе
"Доступное и комфортное жилье -
гражданам России"
в городе Магнитогорске
на 2013 - 2016 годы

Система
целевых индикаторов Программы

№ п/п
Индикаторы по подпрограммам
Единица измерения
Факт 2011 года
Оценка 2012 года
Целевое назначение по годам
2013
2014
2015
2016
1
Ввод жилья
тыс. кв. метров


125,0
125,0
100,0
100,0
"Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" на 2013 - 2016 годы
2
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с помощью ипотечных жилищных кредитов
семей
80
96
35
21
0
0
"Подготовка земельных участков для освоения в целях жилищного строительства" на 2013 - 2016 годы
3
Площадь земельных участков для жилищного строительства, предоставленных на аукционах
гектаров






"Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания" на 2013 - 2016 годы
4
Снижение объема жилищного фонда, признанного непригодным для проживания
тыс. кв. метров
0
0
1,42548
0
0
0
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2017 годы
5
Количество домов, подключенных к природному газу
домов
-
-
-
254
0
0

6) в подпрограмме "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" на 2013 - 2016 годы (далее - Подпрограмма):
в Паспорте:
раздел "Объем финансирования по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования по источникам и срокам
общий объем финансирования в 2013 году - 120544,325 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 11673,3849 тыс. рублей <*>;
- областного бюджета - 22480,7001 тыс. рублей <**>;
- бюджета города - 13404,405 тыс. рублей <***>;
- внебюджетных источников (собственных или заемных средств молодых семей) - 72985,835 тыс. рублей.
общий объем финансирования в 2014 году - 18841,830 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 4667,921 тыс. рублей <*>;
- областного бюджета - 8143,129 тыс. рублей <**>;
- бюджета города - 6030,780 тыс. рублей <***>;
- внебюджетных источников (собственных или заемных средств молодых семей) - 0,00 тыс. рублей.
общий объем финансирования в 2015 году - 100,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей <*>;
- областного бюджета - 0,00 тыс. рублей <**>;
- бюджета города - 100,00 тыс. рублей <***>;
- внебюджетных источников (собственных или заемных средств молодых семей) - 0,00 тыс. рублей.
общий объем финансирования в 2016 году - 100,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей <*>;
- областного бюджета - 0,00 тыс. рублей <**>;
- бюджета города - 100,00 тыс. рублей <***>;
- внебюджетных источников (собственных или заемных средств молодых семей) - 0,00 тыс. рублей.

в разделе "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов и показателей":
слова "52 молодые семьи" заменить словами "56 молодых семей";
слова "в 2014 году - 17 молодых семей" заменить словами "в 2014 году - 21 молодая семья";
в абзаце первом главы 3 слова "52 молодые семьи" заменить словами "56 молодых семей";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Общий объем финансирования на 2013 - 2016 годы представлен в Таблице:

Таблица

Источник финансирования
Объем финансирования по годам, тыс. рублей
2013
2014
2015
2016
Федеральный бюджет
11673,3849
4667,921
0,00
0,00
Областной бюджет
22480,7001
8143,129
0,00
0,00
Бюджет города
13404,405
6030,780
100,00
100,00
Внебюджетные источники
72985,835
0,00
0,00
0,00
Итого
120544,325
18841,830
100,00
100,00

главу 6 изложить в следующей редакции:

"6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение Подпрограммы утверждается ежегодно на очередной финансовый год.
Ресурсное обеспечение Подпрограммы в 2013 - 2016 годах составляет 139686,155 тыс. рублей, в том числе:
- в 2013 году - 120544,325 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета - 11673,3849 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 22480,7001 тыс. рублей (в том числе на предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка - 78,435 тыс. рублей), за счет средств бюджета города - 13404,405 тыс. рублей (в том числе на предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья - 13238,085 тыс. рублей, на предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка - 166,320 тыс. рублей), за счет внебюджетных источников - 72985,835 тыс. рублей;
- в 2014 году - 18841,830 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета - 4667,921 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 8143,129 тыс. рублей, за счет средств бюджета города - 6030,780 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей;
- в 2015 году - 100,00 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета города - 100,00 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей;
- в 2016 году - 100,00 тыс. рублей: за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 0,00 тыс. рублей, за счет средств бюджета города - 100,00 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.";
в абзаце втором пункта 9 цифру "52" заменить цифрой "56";
пункт 6 Приложения к Подпрограмме изложить в следующей редакции:

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. рублей)
Исполнитель
2013
2014
2015
2016
6
Предоставление молодым семьям социальных выплат посредством выдачи свидетельств для приобретения (строительства) жилья
2013 - 2016
федеральный бюджет
11673,3849
4667,921
0,00
0,00
управление жилищно-коммунального хозяйства
областной бюджет
22402,2651
8143,129
0,00
0,00
бюджет города
13238,085
6030,780
100,0
100,0
внебюджетные источники
72985,835
0,00
0,00
0,00

7) дополнить подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2017 годы следующего содержания:

"ПОДПРОГРАММА
"МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
НА 2014 - 2017 ГОДЫ

ПАСПОРТ

Наименование Подпрограммы
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" на 2014 - 2017 годы
Условное (краткое) наименование
Подпрограмма
Цели Подпрограммы
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
- обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями строительства жилья и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
- обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в существующей застройке города для обеспечения улучшения состояния территории.
Муниципальный заказчик Подпрограммы
администрация города Магнитогорска, 455000, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, управление капитального строительства и благоустройства администрации города, Д.Н. Терентьев, т. 49-05-20, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, П.А. Кузнецов, т. 49-84-77
Руководитель Подпрограммы
заместитель главы города Магнитогорска О.В. Грищенко, 455000, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, т. 27-86-33
Разработчик и ответственный исполнитель Подпрограммы
администрация города Магнитогорска, 455000, город Магнитогорск, проспект Ленина, 72, т. 28-84-55, глава города Е.Н. Тефтелев
Сроки реализации Подпрограммы
2014 - 2017 годы
Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам
общий объем финансирования в 2014 - 2017 годах - 27300,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- областного бюджета - 27300,00 тыс. рублей;
- бюджета города - 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
общий объем финансирования в 2014 году - 27300,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- областного бюджета - 27300,00 тыс. рублей;
- бюджета города - 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
общий объем финансирования в 2015 году - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- бюджета города - 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
общий объем финансирования в 2016 году - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- бюджета города - 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.
общий объем финансирования в 2017 году - 0,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- областного бюджета - 0,00 тыс. рублей;
- бюджета города - 0,00 тыс. рублей;
- внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ
ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

1. В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство города характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Для повышения уровня жизни населения города Магнитогорска (далее - город) необходимо реализовать комплекс мероприятий по обеспечению территории города объектами инженерной инфраструктуры.
В целях обеспечения строящихся микрорайонов города жилищно-коммунальной инфраструктурой необходимо выполнить работы по строительству сетей газоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения.
Существующее состояние газификации сетевым природным газом в городе не в полной мере отвечает его потребностям.
Развитие газификации в городе, в частности перевод частного жилищного фонда в Челябинской области с централизованного отопления на отопление от индивидуального источника теплоснабжения, работающего на природном газе, позволило бы улучшить условия проживания граждан, сократить потери тепловой энергии в процессе транспортировки до потребителя.
2. Решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг возможно только объединением усилий всех уровней власти. Поэтому одной из основных задач Подпрограммы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

3. Целями Подпрограммы являются:
1) повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;
2) обеспечение коммунальными ресурсами новых потребителей в соответствии с потребностями строительства жилья и объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
3) обеспечение возможности наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в существующей застройке города для обеспечения улучшения состояния территории.
4. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) повышение надежности и безопасности газопроводных сетей города путем выполнения капитального ремонта газопроводов;
2) обеспечение территории существующей застройки города инженерными системами газоснабжения, водоснабжения, канализации;
3) строительство подводящих сетей газоснабжения, теплоснабжения и канализации к строящимся микрорайонам города.

3. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

5. Реализация Подпрограммы рассчитана на 2014 - 2017 годы.
6. В начале каждого года производится уточнение перечня мероприятий, необходимых для реализации Подпрограммы, источников ее финансирования. В течение года осуществляется реализация программных мероприятий, мониторинг хода и результатов выполнения Подпрограммы.

4. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

7. Мероприятия Подпрограммы направлены на повышение уровня благоустройства города, улучшение качества коммунальных услуг предоставляемых населению в существующей застройке города, а также обеспечение коммунальными ресурсами потребителей в строящихся микрорайонах города.
8. Организационные мероприятия будут способствовать реформированию экономических отношений в жилищно-коммунальном комплексе с целью обеспечения эффективного использования имеющихся финансовых ресурсов, а также привлечению частных инвестиций и созданию условий для подключения к природному газу домов, требующих экономически обоснованной газификации.
9. Финансово-экономические мероприятия Подпрограммы направлены на строительство подводящих магистральных газопроводов и газовых сетей, обеспечение поддержки процессов модернизации и строительства объектов жилищно-коммунального комплекса с привлечением бюджетных средств.
10. Перечень мероприятий Подпрограммы представлен в Приложении № 1 к Подпрограмме.
11. Перечень объектов модернизации коммунальной инфраструктуры представлен в Приложении № 2 к Подпрограмме.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

12. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2017 годы составляет 27300,00 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 0,00, областного бюджета - 27300,00 тыс. рублей, бюджета города - 0,00 тыс. рублей, внебюджетных источников - 0,00 тыс. рублей.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

13. Управление Подпрограммой обеспечивает администрация города Магнитогорска (далее - администрация города).
14. Администрация города ежегодно (в срок до 1 сентября предшествующего года) представляет в Министерство строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области заявки на участие в Подпрограмме.
15. Координацию работ по реализации Подпрограммы и контроль за ходом ее исполнения осуществляет управление капитального строительства и благоустройства совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Реализация Подпрограммы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.
16. Управление капитального строительства и благоустройства администрации города совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города анализирует ход исполнения мероприятий, контролирует целевое использование выделенных средств бюджета города.
17. Механизм реализации Подпрограммы включает:
1) выполнение подпрограммных мероприятий за счет средств бюджета города, областного бюджета, федерального бюджета и внебюджетных источников;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Подпрограммы;
4) уточнение объема финансирования Подпрограммы.
18. Управление капитального строительства и благоустройства администрации города совместно с управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города готовит бюджетную заявку на финансирование Подпрограммы из бюджета города на очередной финансовый год, а также уточняет затраты на подпрограммные мероприятия, финансируемые из областного и федерального бюджетов.
19. При необходимости внесения изменений в Подпрограмму администрация города организует соответствующую работу в установленном порядке.
20. Отчет о выполнении мероприятий Подпрограммы ежегодно предоставляется в Магнитогорское городское Собрание депутатов.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

21. Выполнение мероприятий Подпрограммы позволит обеспечить к 2018 году подключение газа к 254 домам.

Приложение 1
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
на 2014 - 2017 годы

Мероприятия Подпрограммы

№ п/п
Наименование мероприятий
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
Исполнитель мероприятий Подпрограммы
Всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
1
Финансирование Подпрограммы
всего, в том числе:
27300,00
27300,00
0,00
0,00
0,00
администрация города
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
27300,00
27300,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Подготовка технико-экономического обоснования и предоставление проектно-сметной документации на проекты модернизации коммунальной инфраструктуры
-
предприятия жилищно-коммунального комплекса, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
3
Осуществление мониторинга качества предоставляемых услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса
-
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города
4
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры
всего, в том числе:
27300,00
27300,00
0,00
0,00
0,00
управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управление капитального строительства и благоустройства администрации города
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
27300,00
27300,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Приложение 2
к подпрограмме
"Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры"
на 2014 - 2017 годы

Перечень
объектов модернизации коммунальной инфраструктуры

№ п/п
Наименование объектов
Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. рублей
Всего
в том числе по годам:
2014
2015
2016
2017
1
Газоснабжение поселка 2-й Рабочий города Магнитогорска Челябинской области
всего, в том числе:
17300,00
17300,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
17300,00
17300,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Распределительные газопроводы. Газоснабжение поселка Карадырский города Магнитогорска
всего, в том числе:
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10000,00
10000,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
в том числе:
27300,00
27300,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
27300,00
27300,00
0,00
0,00
0,00
бюджет города
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. Изменения в части 2017 года вступают в силу с 1 января 2015 года и применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета города на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ

Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ


------------------------------------------------------------------