По датам

2013

2014

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 19.11.2014 N 47/5 "Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду и транспортировку воды для ООО "Чебаркульгорводоканал", оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 ноября 2014 г. № 47/5

Об утверждении производственных программ
и установлении тарифов на питьевую воду
и транспортировку воды для ООО "Чебаркульгорводоканал",
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям
Чебаркульского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 16 июля 2014 года № 1154-э "Об утверждении регламента установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 19 ноября 2014 года № 47 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы ООО "Чебаркульгорводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду и транспортировку воды для ООО "Чебаркульгорводоканал", оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области, согласно приложению 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной разбивке, указанной в приложении 6.

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/5

Производственная программа
ООО "Чебаркульгорводоканал", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям Чебаркульского городского округа
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов
на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ООО "Чебаркульгорводоканал"
456143, Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
456440, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
588,04
-
-
1.1
Ремонт водозаборных колонок
2015 год
2 - 3 кварталы
52,24
-
-
1.2
Замена участков водопроводных сетей
2015 год
2 - 3 кварталы
202,34
-
-
1.3
Ремонт водозаборных задвижек
2015 год
53,48
-
-
1.4
Ремонт водопроводных колодцев
2015 год
2 - 3 кварталы
154,18
-
-
1.5
Ремонт металлоконструкций фильтровальной станции
2015 год
1 - 4 кварталы
47,62
-
-
1.6
Ремонт теплотрассы
2015 год
2 - 3 кварталы
78,18
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2015 год
1614,96
-
-
2.1
Водолазное обследование ряжевого оголовка
2015 год
3 квартал
116,25
-
-
2.2
Ремонт фильтров фильтровальной станции
2015 год
2 - 3 кварталы
117,07
-
-
2.3
Замены и ремонт задвижек
2015 год
181,64
-
-
2.4
Замена фильтрующих слоев в фильтрах
2015 год
1 - 4 кварталы
1200,00
-
-

Всего
2015 год
2203,00
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
2683,0
2703,0
2703,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
1600,0
1603,0
1603,0
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
153,0
165,0
165,0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
930,0
935,0
935,0
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
44458,09
44788,71
46572,69
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
436,6
2620,0
2620,0
%
1,0
5,8
5,6
2.2
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
44458,09
44788,71
46572,69

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
22,9
19,8
19,8
1.2
Износ систем водоснабжения
%
77,0
77,0
77,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
9,0
0,0
0,0
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
9,5
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
0,781
0,489
0,489
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
85,0
85,0
85,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
47,56
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-37,38

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ <*>

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
2734,0
2
Валовая выручка
тыс. рублей
42233,72

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/5

Производственная программа
ООО "Чебаркульгорводоканал", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям на Миасском шоссе
Чебаркульского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ООО "Чебаркульгорводоканал"
456143, Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
456440, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
5,05
-
-
1.1
Замена задвижек
2015 год
2 - 3 кварталы
5,05
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-

Всего
2015 год
5,05
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
8,0
8,0
8,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
3,6
3,6
3,6
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
3,2
3,2
3,2
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
1,2
1,2
1,2
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
82,64
83,04
83,04
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
1,90
0,00
0,00
%
2,30
0,00
0,00
2.2
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
82,64
83,04
83,04

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
20,0
20,0
20,0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
85,0
85,0
85,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
2,0
2,0
2,0
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,05
-
-
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
0,967
0,375
0,375
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
85,0
85,0
85,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
0,48
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-61,22

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ <*>

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
8,0
2
Валовая выручка
тыс. рублей
82,64

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/5

Производственная программа
ООО "Чебаркульгорводоканал", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям ОГУЗ "Детский санаторий
"Каменный цветок" для лечения туберкулеза всех форм"
Чебаркульского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ООО "Чебаркульгорводоканал"
456143, Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
456440, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
52,00
-
-
1.1
Ремонт и техническое обслуживание водопроводной сети санатория "Каменный цветок"
2015 год,
1 - 4 кварталы
22,10
-
-
1.2
Окраска оборудования "Струя"
2015 год,
1 квартал
4,70
-
-
1.3
Ограждение санитарно-защитной зоны санатория "Каменный цветок"
2015 год,
2 квартал
25,20
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
2015 год,
3 квартал
75,90
-
-
2.1
Ремонт здания первого подъема
2015 год,
2 - 3 кварталы
38,80
-
-
2.2
Ремонт здания второго подъема
2015 год,
2 - 3 кварталы
37,10
-
-

Всего
2015 год
127,90
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
20,3
17,0
17,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
11,3
8,0
8,0
1.2
- прочим потребителям
тыс. куб. м
9,0
9,0
9,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
958,17
803,59
737,42
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
7,60
0,00
0,00
%
0,8
0,0
0,0
2.2
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
958,17
803,59
737,42

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
2,0
0,0
0,0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
80,0
80,0
80,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
1,0
1,0
1,0
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,05
0,05
0,05
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
2,338
2,788
2,788
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
55,0
95,0
95,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-23,04
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
19,25

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ <*>

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
17,0
2
Валовая выручка
тыс. рублей
783,63

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/5

Производственная программа
ООО "Чебаркульгорводоканал", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям станции Мисяш
Чебаркульского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ООО "Чебаркульгорводоканал"
456143, Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
456440, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
287,00
-
-
1.1
Ремонт и техническое обслуживание водопроводной сети поселка Мисяш
2015 год,
1 - 4 кварталы
41,81
-
-
1.2
Ремонт водопроводных сетей и сооружений поселка Мисяш
2015 год,
1 квартал
73,11
-
-
1.3
Ремонт и содержание водоразборной скважины поселка Мисяш
2015 год,
2 квартал
0,79
-
-
1.4
Ремонт ограждения в водоразборной скважины поселка Мисяш
2015 год,
2 - 3 кварталы
167,00
-
-
1.5
Замена задвижек на водозаборной скважине поселка Мисяш
2015 год,
2 - 3 кварталы
4,29
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-

Всего
2015 год
287,00
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
20,3
13,0
13,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
13,7
9,0
9,0
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
12,0
3,0
3,0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,0
1,0
1,0
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
2500,10
1264,64
709,10
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
50,30
0,00
0,00
%
2,0
0,0
0,0
2.2
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
2500,10
1264,64
709,10

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,0
0,0
0,0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
91,0
92,0
92,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
5,0
5,0
5,0
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,22
0,22
0,22
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
1,855
2,538
2,564
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
45,0
50,0
50,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
-71,64
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
38,22

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ <*>

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
13,0
2
Валовая выручка
тыс. рублей
1240,01

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 5
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/5

Производственная программа
ООО "Чебаркульгорводоканал", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям станции Кисегач
Чебаркульского городского округа Челябинской области,
на срок действия установленных тарифов
на транспортировку воды

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ООО "Чебаркульгорводоканал"
456143, Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 4
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
456440, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
2015 год
3,00
-
-
1.1
Ремонт водозаборных колонок
2015 год,
1 - 4 кварталы
1,70
-
-
1.2
Замена участков водопровода из стальных труб диаметром до 100 мм
2015 год,
2 квартал
1,30
-
-
2
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
-
-
-
-

Всего
2015 год
3,00



Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
3,7
3,7
3,7
1.1
- населению
тыс. куб. м
3,0
3,0
3,0
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
0,0
0,0
0,0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
0,7
0,7
0,7
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
53,72
53,72
53,72
2.1
Нормативная прибыль
тыс. рублей
2,0
0,0
0,0
%
3,7
0,0
0,0
2.2
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
53,72
53,72
53,72

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
Текущий год (2014 г.)
Очередной год (2015 г.)
План с 1 июля по 31 декабря
План с 1 января по 30 июня
План с 1 июля по 31 декабря
1
2
3
4
5
6
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,0
0,0
0,0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
90,0
90,0
90,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
5,0
5,0
5,0
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,08
0,08
0,08
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
-
-
-
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
35,0
40,0
40,0

Раздел 4. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
2015 год
1
2
3
4
1
Показатель сопоставления динамики изменения расходов
%
0,0
2
Показатель сопоставления динамики изменения целевого показателя (удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии)
%
-

Раздел 5. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ <*>

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
2013 год
1
2
3
4
1
Объем реализации услуг
тыс. куб. м
3,7
2
Валовая выручка
тыс. рублей
52,86

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 6
к постановлению ЕТО
от 19 ноября 2014 г. № 47/5

Тарифы
на питьевую воду и транспортировку воды
для ООО "Чебаркульгорводоканал", оказывающего услуги
холодного водоснабжения потребителям
Чебаркульского городского округа Челябинской области

№ п/п
Наименование тарифов
Тарифы, руб./куб. м
С 1 января по 30 июня 2015 года
С 1 июля по 31 декабря 2015 года
НДС не предусмотрен <*>
НДС не предусмотрен <*>
1
2
3
4
Потребителям Чебаркульского городского округа
1
На питьевую воду
16,57
17,23
Потребителям на Миасском шоссе Чебаркульского городского округа
2
На питьевую воду
10,38
10,38
ОГУЗ "Детский санаторий "Каменный цветок" для лечения туберкулеза всех форм" Чебаркульского городского округа
3
На питьевую воду, в том числе по группам потребителей:
47,27
43,38
3.1
население
23,27
24,43
3.2
прочие потребители
64,23
60,22
Потребителям станции Мисяш Чебаркульского городского округа
4
На питьевую воду,
в том числе по группам потребителей:
97,28
54,55
4.1
население
33,86
35,55
4.2
бюджет
97,28
97,28
4.3
прочие потребители
97,28
97,28
Потребителям станции Кисегач Чебаркульского городского округа
5
На транспортировку воды
14,48
14,48

--------------------------------
<*> Примечание: Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ


------------------------------------------------------------------